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江苏省武进高级中学2020年度部门预算公开
录入者: 管晓燕 来源: 原创 点击数: 更新时间: 2020年03月17日

江苏省武进高级中学2020年度部门预算公开

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020年度部门主要工作任务及目标

 

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般基本支出预算表(经济科目)

、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

 

 

第三部分 2020年度部门预算情况说明


第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行党的教育方针,为国家培养合格的高中毕业生。

二、构成情况

本单位坐落在武进区湖塘古方路818号,现有学生2022人,班级数40个,在编教职工192人,特聘教师3人,舍管、保安、保洁等劳务用工26人,离退休人员90人。

三、2020年部门主要工作任务及目标

2020年,我校主要工作任务及目标是:1、围绕学校三年发展总目标,完善学校管理制度建设,力求规范科学提升学校管理水平,初步形成具有省武高特点的制度体系与运行机制。2、大力弘扬“求实”文化,加强教职工队伍建设,“四种特别能”的省武高教师精神逐渐深入人心,学校形成良好“三风”。3、创新拓展学校管理平台,扩大管理的参与面,提高管理品质。

第二部分 2020年度部门预算表

公开01表






收支预算总表

部门名称:


单位:万元

收入预算

支出预算

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款


一、一般公共服务支出


一、基本支出

4,049.20

  1. 一般公共预算

4,049.20

二、外交支出


二、项目支出

281.35

  2. 政府性基金预算


三、国防支出


三、单位预留机动经费


二、财政专户管理资金

281.35

四、公共安全支出




三、其他资金


五、教育支出

3,809.53





六、科学技术支出






七、文化旅游体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出

521.02





九、卫生健康支出






十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探工业信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、自然资源海洋气象等支出






十八、住房保障支出






十九、粮油物资储备支出






二十、灾害防治及应急管理支出

0.00





二十一、其他支出




当年收入小计

4,330.55

当年支出小计

4,330.55

上年结转资金


结转下年资金


收入合计

4,330.55

支出合计

4,330.55







 

 

 

公开02表



收入预算总表

部门名称:

单位:万元

项目名称

金额

收入总计

4,330.55

一般公共预算

小计

4,049.20

公共财政拨款(补助)资金

4,049.20

专项收入


政府性基金

小计


财政专户管理资金

小计

281.35

专户管理教育收费


其他非税收入

281.35

其他资金

小计


事业收入


经营收入


其他收入


债务资金(银行贷款)


上年结转和结余资金

小计


其中:动用上年结转和结余资金


 

 

公开03表





支出预算总表

部门名称:



单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

4,330.55

4,049.20

281.35








 

 

公开04表




财政拨款收支预算总表

部门名称:


单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、 一般公共预算

4,049.20

一、基本支出

4,049.20

二、政府性基金预算


二、项目支出




三、单位预留机动经费


收入合计

4,049.20

支出合计

4,049.20





 

 

公开05表



财政拨款支出预算表(功能科目)




部门名称:

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金额

205

教育支出

3,528.18

20502

普通教育

3,528.18

2050204

高中教育

3,528.18

208

社会保障和就业支出

521.02

20805

行政事业单位养老支出

521.02

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

347.35

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

173.67


合计

4,049.20

 

 

公开06表



财政拨款基本支出预算表(经济科目)




部门名称:

单位:万元

经济科目代码

经济科目名称

金额

301

工资福利支出

3,743.02

30101

基本工资

1,061.53

30102

津贴补贴

1,643.73

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

347.35

30109

职业年金缴费

173.67

30110

职工基本医疗保险缴费

143.61

30111

公务员医疗补助缴费

31.53

30112

其他社会保障缴费

32.59

30113

住房公积金

309.02

302

商品和服务支出

291.14

30201

办公费

48.00

30205

水费

19.00

30206

电费

20.00

30207

邮电费

3.00

30209

物业管理费

35.00

30213

维修(护)费

40.00

30215

会议费

2.00

30216

培训费

20.00

30217

公务接待费

4.00

30226

劳务费

12.00

30228

工会经费

48.50

30231

公务用车运行维护费

3.00

30299

其他商品和服务支出

36.64

303

对个人和家庭的补助

15.04

30302

退休费

7.48

30305

生活补助

7.56


合计

4,049.20

 

 

公开07表



一般公共预算支出预算表(功能科目)




部门名称:

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

金额

205

教育支出

3,809.53

20502

普通教育

3,809.53

2050204

高中教育

3,809.53

208

社会保障和就业支出

521.02

20805

行政事业单位养老支出

521.02

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

347.35

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

173.67


合计

4,330.55

 

 

公开08表



一般公共预算基本支出预算表(经济科目)




部门名称:

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

3,743.02

30101

基本工资

1,061.53

30102

津贴补贴

1,643.73

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

347.35

30109

职业年金缴费

173.67

30110

职工基本医疗保险缴费

143.61

30111

公务员医疗补助缴费

31.53

30112

其他社会保障缴费

32.59

30113

住房公积金

309.02

302

商品和服务支出

291.14

30201

办公费

48.00

30205

水费

19.00

30206

电费

20.00

30207

邮电费

3.00

30209

物业管理费

35.00

30213

维修(护)费

40.00

30215

会议费

2.00

30216

培训费

20.00

30217

公务接待费

4.00

30226

劳务费

12.00

30228

工会经费

48.50

30231

公务用车运行维护费

3.00

30299

其他商品和服务支出

36.64

303

对个人和家庭的补助

15.04

30302

退休费

7.48

30305

生活补助

7.56


合计

4,049.20

 

公开09表









一般公共预算"三公"经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称:






单位:万元

合计

“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

29.00

7.00


3.00


3.00

4.00

2.00

20.00

 

 

公开11表



一般公共预算机关运行经费支出预算表




部门名称:

单位:万元

科目编码

科目名称

金额


合计

291.14

302

商品和服务支出

291.14

30201

办公费

48.00

30205

水费

19.00

30206

电费

20.00

30207

邮电费

3.00

30209

物业管理费

35.00

30213

维修(护)费

40.00

30215

会议费

2.00

30216

培训费

20.00

30217

公务接待费

4.00

30226

劳务费

12.00

30228

工会经费

48.50

30231

公务用车运行维护费

3.00

30299

其他商品和服务支出

36.64


第三部分  2020年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

2020年度收入、支出预算总计4330.55万元,与上年相比收、支预算总计各减少3712.36万元,减少46.16%。主要原因是2019年预算总额包含新校区建设改造工程预算资金,2020年预算总额中不包含该项资金。其中:

(一)收入预算总计4330.55万元。包括:

1、一般公共预算收入预算4049.20万元,与上年相比增加 198.41万元,增长5.15%主要原因是2020年住房补贴有所增长。

2.财政专户管理资金收入预算总计281.35万元。与上年相比减少3910.77万元,主要原因是2019年预算总体包含新校区建设改造工程预算资金,2020年预算总体中不包含该项资金。

(二)支出预算总计4330.55万元。包括:

基本支出预算数为 4049.20万元。与上年相比增加448.41万元,增长12.45%主要原因是2020年住房补贴有所增长。

项目支出预算数为 281.35万元。与上年相比减少4160.77

万元,主要原因是2019年预算总额包含新校区建设改造工程预算资金,2020年预算总额中不包含该项资金

二、收入预算情况说明

本年收入预算合计4330.55万元,其中:

一般公共预算收入4049.20万元,占93.50%;

财政专户管理资金281.35万元,占 6.50 %;

三、支出预算情况说明

本年支出预算合计4330.55万元,其中:

基本支出    4049.20  万元,占  93.50 %;

项目支出    281.35  万元,占  6.50 %;

四、财政拨款支出预算情况说明

2020年财政拨款预算支出 4049.20万元,占本年支出合计的93.50%。与上年相比,财政拨款支出增加198.41万元

五、财政拨款基本支出预算情况说明

2020年度财政拨款基本支出预算4049.20万元,其中:

(一)人员经费3758.06万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费291.14万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

2020 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出3万元,占“三公”经费的42.86%;公务接待费支出 4万元,占“三公”经费的57.14 %。具体情况如下:

公务用车运行维护费预算支出3万元。

公务接待费预算支出 4 万元,与上年一致。

2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 20万元,会议费预算支出 2万元。

七、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。


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